对赵宇同志担任安阳县融媒体中心主任期间经济责任履行情况审计结果公告
安阳县审计局审计结果公告
2025年第2号
安阳县审计局于2025年10月14日至11月30日,对赵宇同志担任安阳县融媒体中心(以下简称县融媒体中心)主任期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位,归口县委宣传部领导。其主要职责为:负责宣传党的路线、方针、政策,把握正确舆论导向;负责宣传县委、县政府的重大决策、重要政策,服务地方经济社会发展;按照新型主流媒体运行方式,负责县级层面新媒体、广播、电视、“学习强国”等媒体平台的运行,建设发展县级媒体矩阵;完成县委、县政府交办的其他任务。
2022年元月至2024年12月,县融媒体中心收入预算 3038.15万元,实际收入2597.69万元;支出预算3038.15万元,实际支出 2597.69万元,其中:基本支出2204.02万元、项目支出393.67万元,2024年底结余结转 0 万元。
二、审计评价意见
从审计情况看,赵宇同志任职期间,能够贯彻落实国家、县委、县政府有关经济方针政策和决策部署,加强制度建设,强化内部管理,较好地履行了经济责任。在本次审计范围内,未发现赵宇同志本人在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。但本次审计也发现,在赵宇同志履行经济责任期间,县融媒体中心还存在无预算支出、会计核算不规范、内控制度制定不健全、预算执行不合规、“三重一大”执行不严格等问题,需进一步改进。
三、审计发现主要问题
(一)贯彻执行有关经济方针政策和决策部署方面
经查阅县融媒体中心2022年至2024年工作报告及相关资料,未发现该方面问题。
(二)本部门经济社会发展规划和政策措施的制定、执行和效果方面
1.内部控制制度不健全,无制定办公用品购置、领用管理制度。
2.未建立内部审计制度。
(三)重大经济事项的决策、执行和效果方面
1.“三重一大”决策制度不健全。
2.年度支出预算未经党组会研究,涉及预算资金3038.15万元。
3.4项重大经济事项未经党组会研究,涉及金额8.46万元。
(四)财政财务管理和民生保障以及在预算管理中执行机构编制管理规定情况
1.原始凭证不完整、不规范,涉及金额2.35万元。
2.会计核算不规范,会计科目使用不准确,涉及金额1.25万元。
3.应计未计固定资产,涉及资产原值0.24万元。
4. 违规超范围列支福利费,涉及金额0.64万元。
(五)落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面
1.无预算列支会议费,涉及金额2.27万元。
2.超预算列支培训费,涉及金额1.52万元。
(六)对以往审计中发现的问题、巡视巡察中与审计监督内容相关事项的整改落实情况
2022年元月至2024年12月底,县融媒体中心未接受审计部门及巡视巡察相关部门的监督检查,未发现该方面的问题。
四、审计处理情况和建议
对此次审计发现的问题,安阳县审计局已依法出具了审计报告。要求县融媒体中心应严格执行“三重一大”制度,完善预算编制,加强制度管理工作。加强财务人员培训,提高财务人员的业务水平。加强国有资产管理,对自建、购买的固定资产应及时核算并登记入账,保障账面资产与实物资产相符。加强内部控制制度建设工作,防范经济风险。
